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BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - PAGAMENTOS
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Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2020
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
26/08/2020 EMPENHO: 03010073
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/20 [...]
6.090,00
26/08/2020 EMPENHO: 03010012
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
648,00
26/08/2020 EMPENHO: 03010012
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
540,00
26/08/2020 EMPENHO: 03010012
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
1.190,40
26/08/2020 EMPENHO: 03010012
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
1.620,80
26/08/2020 EMPENHO: 03010073
26.287.364/0001-98
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 011/20 [...]
6.090,00
26/08/2020 EMPENHO: 04040078
30.352.456/0001-81
E R AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA PAREA ECEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LO [...]
36.233,79
26/08/2020 EMPENHO: 04070130
24.837.016/0001-11
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA USO EXCLUSIVO NO HOSPITAL DE CAMPANHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
5.450,00
26/08/2020 EMPENHO: 04080085
24.837.016/0001-11
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...]
5.450,00
26/08/2020 EMPENHO: 04040078
30.352.456/0001-81
E R AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA PAREA ECEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LO [...]
36.233,79
26/08/2020 EMPENHO: 04080085
24.837.016/0001-11
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...]
5.450,00
26/08/2020 EMPENHO: 04070133
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
5.727,48
26/08/2020 EMPENHO: 04070133
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
0,01
26/08/2020 EMPENHO: 04070133
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
5.727,48
26/08/2020 EMPENHO: 04070133
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
0,01
26/08/2020 EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
31,35
26/08/2020 EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
31,35
25/08/2020 EMPENHO: 21010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
15.173,68
25/08/2020 EMPENHO: 21070030
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
10.014,40
25/08/2020 EMPENHO: 21010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
15.173,68
25/08/2020 EMPENHO: 21070030
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
10.014,40
25/08/2020 EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
365,39
25/08/2020 EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
365,39
25/08/2020 EMPENHO: 06070064
34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
42.769,37
25/08/2020 EMPENHO: 06070064
34.499.850/0001-06
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
42.769,37
25/08/2020 EMPENHO: 21070039
11.477.070/0001-51
ARN ENGENHARIA EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO [...]
204.023,33
25/08/2020 EMPENHO: 21070039
11.477.070/0001-51
ARN ENGENHARIA EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO [...]
204.023,33
25/08/2020 EMPENHO: 04020045
11.065.844/0001-37
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
4.640,00
25/08/2020 EMPENHO: 04020046
11.065.844/0001-37
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
6.200,00
25/08/2020 EMPENHO: 04020062
28.975.806/0001-14
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CON [...]
1.200,00

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