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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
13/08/2020 EMPENHO: 04080006
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (5ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) presta [...]
1.160,00
13/08/2020 EMPENHO: 04030058
18.545.564/0001-75
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
13.056,00
13/08/2020 EMPENHO: 04070054
26.436.406/0001-05
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
1.284,00
13/08/2020 EMPENHO: 04080006
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intravítrea e serviços médicos oftalmológicos (5ª aplicação de injeção intravítrea antiangiogênico) presta [...]
1.160,00
13/08/2020 EMPENHO: 04070034
24.103.768/0001-59
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO [...]
500,00
13/08/2020 EMPENHO: 04070058
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
580,00
13/08/2020 EMPENHO: 04070034
24.103.768/0001-59
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO [...]
500,00
13/08/2020 EMPENHO: 04070058
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
580,00
13/08/2020 EMPENHO: 06070013
31.920.640/0001-43
C MOURÃO DE PAIVA - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
399,23
13/08/2020 EMPENHO: 06070015
02.908.738/0001-87
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
672,00
13/08/2020 EMPENHO: 06080001
27.097.072/0001-55
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO E DO ALBERGUE [...]
1.861,00
13/08/2020 EMPENHO: 06080002
11.543.201/0001-51
RICARDO DE SOUSA MAGALHAES
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICÍ [...]
2.725,00
13/08/2020 EMPENHO: 06070013
31.920.640/0001-43
C MOURÃO DE PAIVA - ME
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
399,23
13/08/2020 EMPENHO: 06070015
02.908.738/0001-87
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
672,00
13/08/2020 EMPENHO: 06080001
27.097.072/0001-55
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO E DO ALBERGUE [...]
1.861,00
13/08/2020 EMPENHO: 06080002
11.543.201/0001-51
RICARDO DE SOUSA MAGALHAES
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SICIAL DESTE MUNICÍ [...]
2.725,00
13/08/2020 EMPENHO: 21070012
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
34,00
13/08/2020 EMPENHO: 21070012
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
34,00
13/08/2020 EMPENHO: 21010014
004.XXX.XXX-73
FLAVIO FERREIRA BATISTA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
936,00
13/08/2020 EMPENHO: 21010014
004.XXX.XXX-73
FLAVIO FERREIRA BATISTA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
936,00
13/08/2020 EMPENHO: 20010037
74.134.800/0001-31
TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE [...]
600,00
13/08/2020 EMPENHO: 20010037
74.134.800/0001-31
TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE [...]
600,00
13/08/2020 EMPENHO: 20010037
74.134.800/0001-31
TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE [...]
600,00
13/08/2020 EMPENHO: 20010037
74.134.800/0001-31
TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE [...]
600,00
13/08/2020 EMPENHO: 20010037
74.134.800/0001-31
TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE [...]
600,00
13/08/2020 EMPENHO: 20010037
74.134.800/0001-31
TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE [...]
600,00
13/08/2020 EMPENHO: 06050010
17.449.347/0001-19
FR INFORMÁTICA EIRELI
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
193,50
12/08/2020 EMPENHO: 04080005
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
1.179,80
12/08/2020 EMPENHO: 04080005
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
1.179,80
12/08/2020 EMPENHO: 22060011
00.604.122/0001-97
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
14.364,46

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