Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
17/03/2020 |
EMPENHO: 04010006
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
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254,34 |
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17/03/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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10,45 |
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17/03/2020 |
EMPENHO: 04010001
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
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123,97 |
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17/03/2020 |
EMPENHO: 04010006
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
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254,34 |
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17/03/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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10,45 |
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16/03/2020 |
EMPENHO: 04020028
10.595.729/0001-01
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2 [...]
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25.684,82 |
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16/03/2020 |
EMPENHO: 04020028
10.595.729/0001-01
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2 [...]
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25.684,82 |
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16/03/2020 |
EMPENHO: 20030003
233.XXX.XXX-91
DARIO SALMITO DE MELO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO SETOR DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO (SEDE) DO MUNIC [...]
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650,00 |
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16/03/2020 |
EMPENHO: 20030003
233.XXX.XXX-91
DARIO SALMITO DE MELO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO SETOR DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO (SEDE) DO MUNIC [...]
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650,00 |
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16/03/2020 |
EMPENHO: 06010072
022.XXX.XXX-52
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
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1.300,00 |
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16/03/2020 |
EMPENHO: 06010072
022.XXX.XXX-52
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
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1.300,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 20020013
035.XXX.XXX-65
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
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1.500,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 20020013
035.XXX.XXX-65
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
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1.500,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 01020014
247.XXX.XXX-15
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
2.520,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 01020014
247.XXX.XXX-15
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
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2.520,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 03030001
03.604.410/0001-30
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
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2.141,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 03030007
19.459.976/0001-55
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME
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8.023,05 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 03030001
03.604.410/0001-30
UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FILIAÇÃO HÁ ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE APOIAE DEFENDE E INTEGRA AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS POR INTERMEDIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE [...]
|
2.141,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 03030007
19.459.976/0001-55
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENGENHAREIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FME
|
8.023,05 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 06020038
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
3.500,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 06020038
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
3.500,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 21010024
27.127.371/0001-95
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
8.250,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 21010024
27.127.371/0001-95
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
8.250,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 03030006
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
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425,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 03030006
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
|
425,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 04010244
35.043.652/0001-98
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
12.885,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 04020044
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
3.500,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 04010244
35.043.652/0001-98
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
12.885,00 |
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13/03/2020 |
EMPENHO: 04020044
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
3.500,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 06010060
19.625.272/0001-05
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE [...]
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416,64 |
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