Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
12/03/2020 |
EMPENHO: 21020015
20.964.420/0001-03
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CO [...]
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119.255,25 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 21020015
20.964.420/0001-03
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CO [...]
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119.255,25 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 22010014
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
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650,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 22010014
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
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650,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 02030001
19.707.565/0001-31
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001 [...]
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90.098,58 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 02030001
19.707.565/0001-31
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB SÃO BENEDITO EM SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO 04.001 [...]
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90.098,58 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 02020010
07.121.465/0001-40
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, D [...]
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5.400,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 02020010
07.121.465/0001-40
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, D [...]
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5.400,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 02010033
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
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17.430,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 02010033
06.167.998/0001-08
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, FUNDE [...]
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17.430,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 04020045
11.065.844/0001-37
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
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7.016,86 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 04020045
11.065.844/0001-37
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Preg [...]
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7.016,86 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 02020009
07.121.465/0001-40
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS EEEB CARNAUBAL DOS MEDEIROS BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO E PARA SETOR DA MEREN [...]
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400,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 02020009
07.121.465/0001-40
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS EEEB CARNAUBAL DOS MEDEIROS BOURDALONE ZANSTRE BRANDÃO E PARA SETOR DA MEREN [...]
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400,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 04010010
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
46.926,90 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 04010010
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
|
7.175,65 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 04010010
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
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46.926,90 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 04010010
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...]
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7.175,65 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
52,25 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
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52,25 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 01010008
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício fi [...]
|
3.802,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 01010008
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício fi [...]
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3.802,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 21010006
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
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27.300,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 21010006
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvi [...]
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27.300,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 22010005
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício fin [...]
|
500,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 22010005
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício fin [...]
|
500,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 04010209
018.XXX.XXX-00
FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HOD [...]
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500,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 04010209
018.XXX.XXX-00
FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HOD [...]
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500,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 04020047
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 01 de Março, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 28020500 [...]
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100,00 |
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12/03/2020 |
EMPENHO: 04030005
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 03 de Março, para transportar a paciente Islayne de Paiva Medeiros, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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