lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/12/2020 06100077
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
PAGO 3.572,52
09/12/2020 06100077
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
PAGO 3.572,52
09/12/2020 06100077
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
PAGO 3.572,52
09/12/2020 06100077
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
PAGO 3.572,52
09/12/2020 06100076
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
PAGO 3.323,12
09/12/2020 06100076
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
PAGO 3.323,12
09/12/2020 06100076
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
PAGO 3.323,12
09/12/2020 06100076
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
PAGO 3.323,12
09/12/2020 06100075
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
PAGO 3.050,99
09/12/2020 06100075
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
PAGO 3.050,99
09/12/2020 06100075
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
PAGO 3.050,99
09/12/2020 06100075
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
PAGO 3.050,99
09/12/2020 06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
LIQUIDADO 342,81
09/12/2020 06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
LIQUIDADO 342,81
09/12/2020 06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
LIQUIDADO 88,35
09/12/2020 06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
LIQUIDADO 88,35
09/12/2020 06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
LIQUIDADO 88,35
09/12/2020 06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
LIQUIDADO 88,35
09/12/2020 06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
LIQUIDADO 342,81
09/12/2020 06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
LIQUIDADO 342,81
09/12/2020 04120139
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 1.214,00
09/12/2020 04120139
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 1.214,00
09/12/2020 04120139
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 1.214,00
09/12/2020 04120139
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 1.214,00
09/12/2020 04120136
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-S [...]
EMPENHADO 2.051,00
09/12/2020 04120136
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-S [...]
EMPENHADO 2.051,00
09/12/2020 04120136
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-S [...]
EMPENHADO 2.051,00
09/12/2020 04120136
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.001/2019-S [...]
EMPENHADO 2.051,00
09/12/2020 04120135
M B OLEGARIO EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 1.300,00
09/12/2020 04120135
M B OLEGARIO EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 1.300,00
09/12/2020 04120135
M B OLEGARIO EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 1.300,00
09/12/2020 04120135
M B OLEGARIO EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 1.300,00
09/12/2020 04120079
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
EMPENHADO 30.077,86
09/12/2020 04120079
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
EMPENHADO 30.077,86
09/12/2020 04120079
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
EMPENHADO 30.077,86
09/12/2020 04120079
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
EMPENHADO 30.077,86
09/12/2020 04120076
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
EMPENHADO 27.650,40
09/12/2020 04120076
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
EMPENHADO 27.650,40
09/12/2020 04120076
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
EMPENHADO 27.650,40
09/12/2020 04120076
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
EMPENHADO 27.650,40
09/12/2020 04120075
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
EMPENHADO 31.013,92
09/12/2020 04120075
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
EMPENHADO 31.013,92
09/12/2020 04120075
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
EMPENHADO 31.013,92
09/12/2020 04120075
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
EMPENHADO 31.013,92
09/12/2020 04120071
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hosp [...]
LIQUIDADO 100,00
09/12/2020 04120071
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hosp [...]
LIQUIDADO 100,00
09/12/2020 04120071
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hosp [...]
LIQUIDADO 100,00
09/12/2020 04120071
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hosp [...]
LIQUIDADO 100,00
09/12/2020 04120071
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hosp [...]
EMPENHADO 100,00
09/12/2020 04120071
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hosp [...]
EMPENHADO 100,00
09/12/2020 04120071
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hosp [...]
EMPENHADO 100,00
09/12/2020 04120071
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Dezembro, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar consulta no Hosp [...]
EMPENHADO 100,00
09/12/2020 04120070
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta n [...]
LIQUIDADO 100,00
09/12/2020 04120070
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta n [...]
LIQUIDADO 100,00
09/12/2020 04120070
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta n [...]
LIQUIDADO 100,00
09/12/2020 04120070
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta n [...]
LIQUIDADO 100,00
09/12/2020 04120070
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta n [...]
EMPENHADO 100,00
09/12/2020 04120070
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta n [...]
EMPENHADO 100,00
09/12/2020 04120070
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta n [...]
EMPENHADO 100,00
09/12/2020 04120070
PEDRO PAULO RODRIGUES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Dezembro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta n [...]
EMPENHADO 100,00

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