lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/08/2020 04050031
SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
PAGO 3.000,00
10/08/2020 04050031
SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
PAGO 3.000,00
10/08/2020 04050031
SAULLO DE ALCÂNTARA MENDES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMIN [...]
PAGO 3.000,00
10/08/2020 04050030
BERNARDO JESUS TAMAYO LAO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TR [...]
PAGO 3.000,00
10/08/2020 04050030
BERNARDO JESUS TAMAYO LAO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TR [...]
PAGO 3.000,00
10/08/2020 04050030
BERNARDO JESUS TAMAYO LAO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TR [...]
PAGO 3.000,00
10/08/2020 04050030
BERNARDO JESUS TAMAYO LAO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIAS TR [...]
PAGO 3.000,00
10/08/2020 04030038
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São [...]
PAGO 1.810,00
10/08/2020 04030038
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São [...]
PAGO 1.810,00
10/08/2020 04030038
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São [...]
PAGO 1.810,00
10/08/2020 04030038
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São [...]
PAGO 1.810,00
10/08/2020 04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
PAGO 5.950,00
10/08/2020 04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
PAGO 5.950,00
10/08/2020 04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
PAGO 5.950,00
10/08/2020 04030013
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, para atender as demandas do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Presencia [...]
PAGO 5.950,00
10/08/2020 04020035
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
PAGO 846,40
10/08/2020 04020035
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
PAGO 846,40
10/08/2020 04020035
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
PAGO 846,40
10/08/2020 04020035
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
PAGO 846,40
10/08/2020 04010162
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
PAGO 1.744,37
10/08/2020 04010162
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
PAGO 1.744,37
10/08/2020 04010162
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
PAGO 1.744,37
10/08/2020 04010162
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Mu [...]
PAGO 1.744,37
10/08/2020 04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
PAGO 2.169,35
10/08/2020 04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
PAGO 2.169,35
10/08/2020 04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
PAGO 2.169,35
10/08/2020 04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
PAGO 2.169,35
10/08/2020 04010160
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Bási [...]
PAGO 2.160,85
10/08/2020 04010160
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Bási [...]
PAGO 2.160,85
10/08/2020 04010160
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Bási [...]
PAGO 2.160,85
10/08/2020 04010160
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Bási [...]
PAGO 2.160,85
10/08/2020 04010102
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
PAGO 10.944,33
10/08/2020 04010102
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
PAGO 10.944,33
10/08/2020 04010102
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
PAGO 10.944,33
10/08/2020 04010102
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
PAGO 10.944,33
10/08/2020 04010034
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...]
LIQUIDADO 17,10
10/08/2020 04010034
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...]
LIQUIDADO 17,10
10/08/2020 04010034
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...]
LIQUIDADO 17,10
10/08/2020 04010034
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...]
LIQUIDADO 17,10
10/08/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
PAGO 10,45
10/08/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
PAGO 10,45
10/08/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
PAGO 10,45
10/08/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
PAGO 10,45
10/08/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
LIQUIDADO 10,45
10/08/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
LIQUIDADO 10,45
10/08/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
LIQUIDADO 10,45
10/08/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
LIQUIDADO 10,45
10/08/2020 04010007
OI FIXO TELEMAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exerc [...]
PAGO 287,20
10/08/2020 04010007
OI FIXO TELEMAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exerc [...]
PAGO 287,20
10/08/2020 04010007
OI FIXO TELEMAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exerc [...]
PAGO 287,20
10/08/2020 04010007
OI FIXO TELEMAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exerc [...]
PAGO 287,20
10/08/2020 04010006
OI FIXO TELEMAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
PAGO 242,71
10/08/2020 04010006
OI FIXO TELEMAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
PAGO 242,71
10/08/2020 04010006
OI FIXO TELEMAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
PAGO 242,71
10/08/2020 04010006
OI FIXO TELEMAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
PAGO 242,71
10/08/2020 04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 202 [...]
PAGO 481,67
10/08/2020 04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 202 [...]
PAGO 481,67
10/08/2020 04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 202 [...]
PAGO 481,67
10/08/2020 04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 202 [...]
PAGO 481,67
10/08/2020 04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
PAGO 1.578,62

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