lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
PAGO 28,30
21/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
PAGO 28,30
21/12/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
PAGO 28,30
21/12/2020 01120012
DARIO SALMITO DE MELO
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUA [...]
EMPENHADO 450,00
21/12/2020 01120012
DARIO SALMITO DE MELO
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUA [...]
EMPENHADO 450,00
21/12/2020 01120012
DARIO SALMITO DE MELO
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUA [...]
EMPENHADO 450,00
21/12/2020 01120012
DARIO SALMITO DE MELO
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUA [...]
EMPENHADO 450,00
21/12/2020 01120010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
LIQUIDADO 3.000,12
21/12/2020 01120010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
LIQUIDADO 3.000,12
21/12/2020 01120010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
LIQUIDADO 3.000,12
21/12/2020 01120010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
LIQUIDADO 3.000,12
21/12/2020 01040005
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
LIQUIDADO 4.000,00
21/12/2020 01040005
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
LIQUIDADO 4.000,00
21/12/2020 01040005
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
LIQUIDADO 4.000,00
21/12/2020 01040005
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
LIQUIDADO 4.000,00
21/12/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
PAGO 28,30
21/12/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
PAGO 28,30
21/12/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
PAGO 28,30
21/12/2020 01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
PAGO 28,30
20/12/2020 06120035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
LIQUIDADO 39.697,12
18/12/2020 27120007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
EMPENHADO 1.000,87
18/12/2020 27120007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
EMPENHADO 1.000,87
18/12/2020 27120007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
EMPENHADO 1.000,87
18/12/2020 27120007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
EMPENHADO 1.000,87
18/12/2020 27120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 1.000,57
18/12/2020 27120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 1.000,57
18/12/2020 27120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 1.000,57
18/12/2020 27120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 1.000,57
18/12/2020 27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
LIQUIDADO 3.300,00
18/12/2020 27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
LIQUIDADO 3.300,00
18/12/2020 27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
LIQUIDADO 3.300,00
18/12/2020 27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
LIQUIDADO 3.300,00
18/12/2020 27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
EMPENHADO 3.300,00
18/12/2020 27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
EMPENHADO 3.300,00
18/12/2020 27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
EMPENHADO 3.300,00
18/12/2020 27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
EMPENHADO 3.300,00
18/12/2020 27120004
APG SOARES ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 972,59
18/12/2020 27120004
APG SOARES ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 972,59
18/12/2020 27120004
APG SOARES ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 972,59
18/12/2020 27120004
APG SOARES ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE.
EMPENHADO 972,59
18/12/2020 27120001
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO MOTOCILETA DESTINADO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE [...]
LIQUIDADO 600,00
18/12/2020 27120001
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO MOTOCILETA DESTINADO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE [...]
LIQUIDADO 600,00
18/12/2020 27120001
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO MOTOCILETA DESTINADO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE [...]
LIQUIDADO 600,00
18/12/2020 27120001
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO MOTOCILETA DESTINADO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE [...]
LIQUIDADO 600,00
18/12/2020 27080001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Segurança Publica deste município Durante o e [...]
PAGO 1.132,90
18/12/2020 27080001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Segurança Publica deste município Durante o e [...]
PAGO 1.132,90
18/12/2020 27080001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Segurança Publica deste município Durante o e [...]
PAGO 1.132,90
18/12/2020 27080001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Segurança Publica deste município Durante o e [...]
PAGO 1.132,90
18/12/2020 26120007
A P G SOARES ME
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
EMPENHADO 1.024,36
18/12/2020 26120007
A P G SOARES ME
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
EMPENHADO 1.024,36
18/12/2020 26120007
A P G SOARES ME
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
EMPENHADO 1.024,36
18/12/2020 26120007
A P G SOARES ME
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
EMPENHADO 1.024,36
18/12/2020 26120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
EMPENHADO 2.000,82
18/12/2020 26120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
EMPENHADO 2.000,82
18/12/2020 26120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
EMPENHADO 2.000,82
18/12/2020 26120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
EMPENHADO 2.000,82
18/12/2020 26120005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE.
LIQUIDADO 2.000,60
18/12/2020 26120005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE.
LIQUIDADO 2.000,60
18/12/2020 26120005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE.
LIQUIDADO 2.000,60
18/12/2020 26120005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE.
LIQUIDADO 2.000,60

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