lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2020 Foram encontradas 17065 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
18/03/2020 EMPENHO: 03020019
05.896.694/0001-00
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
19.525,25
18/03/2020 EMPENHO: 03010027
17.464.019/0001-91
A.L. CAMELO NETO ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
900,00
18/03/2020 EMPENHO: 03020019
05.896.694/0001-00
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
3.585,10
18/03/2020 EMPENHO: 03020019
05.896.694/0001-00
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
9.155,52
18/03/2020 EMPENHO: 03020019
05.896.694/0001-00
S2 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIREILLI ME
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 04.0 [...]
19.525,25
17/03/2020 EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
60,10
17/03/2020 EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
60,10
17/03/2020 EMPENHO: 03010019
061.XXX.XXX-01
ROGERIO VENANCIO MOTA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
1.500,00
17/03/2020 EMPENHO: 03010020
465.XXX.XXX-00
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
1.132,50
17/03/2020 EMPENHO: 03010022
245.XXX.XXX-53
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRAT [...]
2.520,00
17/03/2020 EMPENHO: 03010037
073.XXX.XXX-08
RAFAEL BRITO DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME
400,00
17/03/2020 EMPENHO: 03010066
245.XXX.XXX-53
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04 [...]
1.260,00
17/03/2020 EMPENHO: 03010019
061.XXX.XXX-01
ROGERIO VENANCIO MOTA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
1.500,00
17/03/2020 EMPENHO: 03010020
465.XXX.XXX-00
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
1.132,50
17/03/2020 EMPENHO: 03010022
245.XXX.XXX-53
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRAT [...]
2.520,00
17/03/2020 EMPENHO: 03010037
073.XXX.XXX-08
RAFAEL BRITO DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E M E B FILONILA DE CARVALHO. FME
400,00
17/03/2020 EMPENHO: 03010066
245.XXX.XXX-53
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE N 04 [...]
1.260,00
17/03/2020 EMPENHO: 26010008
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
55,94
17/03/2020 EMPENHO: 26010008
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
55,94
17/03/2020 EMPENHO: 20010006
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
02 - GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
747,32
17/03/2020 EMPENHO: 20010007
33.000.118/0001-79
EMBRATEL
02 - GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
57,11
17/03/2020 EMPENHO: 20010012
34.028.316/2497-13
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
658,37
17/03/2020 EMPENHO: 20010006
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
02 - GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
747,32
17/03/2020 EMPENHO: 20010007
33.000.118/0001-79
EMBRATEL
02 - GABINETE DO PREFEITO

Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
57,11
17/03/2020 EMPENHO: 20010012
34.028.316/2497-13
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
658,37
17/03/2020 EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
28,91
17/03/2020 EMPENHO: 01010006
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
408,51
17/03/2020 EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
104,33
17/03/2020 EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
28,91
17/03/2020 EMPENHO: 01010006
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
408,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito